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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-28 15:16

你好,計提社保是計提公司部分

fiows 追問

2020-07-28 15:18

計提是借費用類,貸應交稅費社保嗎。那個人部分是不是,借其他應收款,應交稅費社保,貸銀行存款

鄒老師 解答

2020-07-28 15:21

你好,計提的時候,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保
計提的時候,貸方不是應交稅費,而是應付職工薪酬
個人部分在計提的工資里面體現,不需要單獨計提的

fiows 追問

2020-07-28 15:25

是的,我打錯了,是應付職工薪酬。那計提工資是借;費用類,其他應收款個人部分的社保費。貸;應付職工薪酬么?

鄒老師 解答

2020-07-28 15:26

你好,計提的分錄是
借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保
計提的時候,借方沒有其他應收款科目,繳納的時候才會把個人部分計入其他應收款借方核算的

fiows 追問

2020-07-28 15:27

哦,明白了

鄒老師 解答

2020-07-28 15:29

祝你學習愉快,工作順利!

fiows 追問

2020-07-28 15:48

老師,我還有個問題,就是月末結轉工資這里需要把個人的社保算上去么?

鄒老師 解答

2020-07-28 15:49

你好,做工資表的時候,需要把個人社保計算上去的

fiows 追問

2020-07-28 15:50

不是做工資表,是月末結轉工資的時候,借利潤分配,未分配利潤,貸應付職工薪酬

鄒老師 解答

2020-07-28 15:53

你好,結轉工資只需要把損益科目結轉到本年利潤
而不是把應付職工薪酬科目結轉到利潤分配——未分配利潤的

fiows 追問

2020-07-28 15:55

老師,我不懂什么意思?

鄒老師 解答

2020-07-28 16:01

你好
結轉損益,貸;本年利潤,貸;管理費用等科目
而不是把把應付職工薪酬科目結轉到利潤分配——未分配利潤的,沒有這樣的分錄(借;利潤分配——未分配利潤,貸;應付職工薪酬)

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相關問題討論
在8月一起計提7月和8月的就行了
2015-08-19 10:14:08
當月繳納 社保也需要計提,計提工資,需要實發+個人承擔的個稅+社保(不過社保單獨計提了)
2015-08-04 17:30:52
您好!首先在發放工資的時候計提個人應該負擔的部分,借:應付職工薪酬——工資     貸:銀行存款/現金       應交稅金——個人所得稅   其他應付款——社會保險(個人負擔部分) 然后支付個人的部分時候借:其他應付款--社會保險(個人負擔部分)     貸:銀行存款 企業負擔部分計提的時候:      借:管理費用——社會保險(企業負擔部分)     貸:其他應付款——社會保險(企業負擔部分)   繳納時:   借:其他應付款--社會保險(企業負擔部分)          貸:銀行存款
2016-03-07 21:55:50
計提時: 借:制造費用、生產成本、管理費用、在建工程等(應發數) 貸:應付職工薪酬-工資(實發數) 應付職工薪酬-養老保險、公積金(個人工資扣除數) 應繳稅費-個人所得稅 下月實發時: 借:應付職工薪酬-工資(實發數) 貸:銀行存款、現金 因養老保險為當月繳納當月的,所以繳納時個人扣除部分計“應付職工薪酬-養老保險、公積金(個人工資扣除數)”,計提時直接沖銷。
2015-09-19 08:36:42
你好!如果是外賬7、8月屬于一個季度不影響所得稅作在一起就好,如果是內帳牽扯考核8月份相關數據不要做到費用里可以做到預付賬款或其他應收款名下過度。8月份再轉入費用。
2015-07-16 11:02:23
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