請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

計提社保社保,繳納社保的分錄?
答: 你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保 繳納,借:應付職工薪酬—社保 ,其他應收款(個人負擔部分), ?貸:銀行存款
我公司7月份社保剛開戶,8月份才開始生效,在8月份的時候同時還補交了7月份的,那我7月份的社保直接沒有計提可以么?分錄怎么做呢?
答: 在8月一起計提7月和8月的就行了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,計提社保的分錄(單位和個人的),以及支付的分錄(單位和個人的)
答: 您好!首先在發放工資的時候計提個人應該負擔的部分,借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款/現金 應交稅金——個人所得稅 其他應付款——社會保險(個人負擔部分) 然后支付個人的部分時候借:其他應付款--社會保險(個人負擔部分) 貸:銀行存款 企業負擔部分計提的時候: 借:管理費用——社會保險(企業負擔部分) 貸:其他應付款——社會保險(企業負擔部分) 繳納時: 借:其他應付款--社會保險(企業負擔部分) 貸:銀行存款


羅老師 解答
2015-08-04 17:30
羅老師 解答
2015-08-05 10:49