你好 老師 4月紅沖3月所開的發票,收到的退稅,如 问
同學你好 退的什么稅 答
怎么判斷EXW進口報關單,在計算繳納進口增值稅時,是 问
看報關單:查 “運費”“保費”“雜費” 欄有無金額,有則單獨列出;無則需進一步判斷。 查合同:看費用承擔條款,買方承擔且未含在貨價中,計稅時通常未包含;賣方承擔或含在貨價中,可能已包含。 詢實際:和供應商溝通價格構成,查物流費用支付記錄,有單獨支付則報關單貨價通常未含 答
那2024年度應該納稅多少的企業所得稅合適呢? 问
除非稅局強制要求要稅,不然據實申報就行了哈 答
老師,個體戶只能開普通發票嗎 问
您好,專票才是能開的 答
老師,小規模企業是不是不用計提結轉增值稅,謝謝 问
你好,你確認收入的時候,就計提了。 答

借方主營業務成本 貸方其他應付款 為什么其他應付款能結轉到主營業務成本里呢 服務行業
答: 你好,如果是服務行業,結轉成本也是 借;主營業務成本 貸;勞務成本,而不會是其他應付款的
老師,運輸公司,付司機運費,先付運費時,借:其他應付款-司機運費 貸:銀行存款后收到發票,借:主營業務成本 貸:其他應付款-司機運費。這樣對么?如果司機預先借一部分運費,后期發運費扣除,怎么記賬?
答: 你好,也可以按照這個分錄來做的,你最好把其他應付款改成其他應收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老師,想問下外賬中有收入,費用,工資,其他應付款,怎么做出來的成本呢?我接手的外賬中 借:主營業務成本 貸現金呢?沒太明白!請老師賜教!
答: 工資也可以計提到成本中去。還有原材料
老師,我是新手,我上月暫估的成本,做的分錄是:借:主營業務成本_暫估 貸:其他應付款_暫估 我這個月要沖掉,給怎么做分錄呢
2019年3月份的時候估入了房租14萬,當時做的分錄是借:主營業務成本 貸:其他應付款 現在4月份開來了房租票,上面顯示的是2018.1.1-2019.12.31的房租,這怎么做賬啊?
在18年的9月份做了一筆暫估,借:庫存 20萬 貸:其他應付款 20萬,并且結轉了庫存,借:主營業務成本 20萬 貸:庫存20萬,在12月份收到了這20萬的發票,可是應該怎么做呢?
收到房租和物業費半年的發票 之前是現金付款的 外賬上沒有現金 所以我就做了分錄 借 主營業務成本 貸 其他應付款 這樣情況下房租要攤銷嗎

