請問中級財管任曉娟老師的基礎精講課怎么只更新 問
您好,這個是正在更新過程中,建議等等 答
我們是分公司,請問怎么做企業所得稅匯算清繳 問
你好分,分公司一般不需要自己做匯算。 答
老師,企業出租廠房給個人,企業已交房產稅,個人再出 問
是,個人再出租給企業,個人還要交房產稅 答
老師好 碰到個問題不知道怎么處理 我們公司23年6 問
如果24年賣的那24年不再填寫固定資產的明細了 答
老師,建筑業環保稅源采集怎么操作?有視頻嗎?2024年 問
https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jmswysywfcmy_nsrxt_ysyzy/2024-10/28/content_447710e87b2644f684d7edb8c7e86ac1.shtml 參考這個,這個不是視頻,這是廣東電子稅務局的。 答

借方主營業務成本 貸方其他應付款 為什么其他應付款能結轉到主營業務成本里呢 服務行業
答: 你好,如果是服務行業,結轉成本也是 借;主營業務成本 貸;勞務成本,而不會是其他應付款的
老師,運輸公司,付司機運費,先付運費時,借:其他應付款-司機運費 貸:銀行存款后收到發票,借:主營業務成本 貸:其他應付款-司機運費。這樣對么?如果司機預先借一部分運費,后期發運費扣除,怎么記賬?
答: 你好,也可以按照這個分錄來做的,你最好把其他應付款改成其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,想問下外賬中有收入,費用,工資,其他應付款,怎么做出來的成本呢?我接手的外賬中 借:主營業務成本 貸現金呢?沒太明白!請老師賜教!
答: 工資也可以計提到成本中去。還有原材料
老師,我是新手,我上月暫估的成本,做的分錄是:借:主營業務成本_暫估 貸:其他應付款_暫估 我這個月要沖掉,給怎么做分錄呢
2019年3月份的時候估入了房租14萬,當時做的分錄是借:主營業務成本 貸:其他應付款 現在4月份開來了房租票,上面顯示的是2018.1.1-2019.12.31的房租,這怎么做賬啊?
在18年的9月份做了一筆暫估,借:庫存 20萬 貸:其他應付款 20萬,并且結轉了庫存,借:主營業務成本 20萬 貸:庫存20萬,在12月份收到了這20萬的發票,可是應該怎么做呢?
收到房租和物業費半年的發票 之前是現金付款的 外賬上沒有現金 所以我就做了分錄 借 主營業務成本 貸 其他應付款 這樣情況下房租要攤銷嗎

