
老師去年12月我們付了今年前半年的房租,我做的預(yù)付賬款,結(jié)果有位老師說預(yù)付賬款不好使,不如做到待攤費用里?她這句話啥意思?(沒有發(fā)票,今年匯算清繳需要調(diào)增)去年年底我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。然后一月份 借管理費用-房租 貸預(yù)付賬款。這樣對不對?
答: 您好,科目都一樣,沒問題
老師 2019年12月份我們欠電力公司的錢 當(dāng)時沒有發(fā)票 跟店里公司核對完 給我們公司出的賬單 當(dāng)時計入管理費用了 分錄是 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 2020年1月份 我們公司付款了 分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 在做2019年匯算清繳的時候 把電費計入2019年的費用了 因為發(fā)票在2020年5月份之前就到了 老師 按照圖片做的分錄是否正確?
答: 你好,分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年暫估的費用:借; 管理費用-暫估4 2貸:應(yīng)付賬款42萬 今年回來的票 1、管理費用 -暫估 負(fù)42 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)42 ,2、 借管理費用-辦公費20萬 貸:銀行存款 20萬 3、借:管理費用-暫估22萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估22萬,然后這22萬匯算清繳交企業(yè)稅嗎
答: 你好,學(xué)員,這個22萬納稅調(diào)增

