
老師去年12月我們付了今年前半年的房租,我做的預(yù)付賬款,結(jié)果有位老師說預(yù)付賬款不好使,不如做到待攤費(fèi)用里?她這句話啥意思?(沒有發(fā)票,今年匯算清繳需要調(diào)增)去年年底我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。然后一月份 借管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款。這樣對不對?
答: 您好,科目都一樣,沒問題
老師 2019年12月份我們欠電力公司的錢 當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票 跟店里公司核對完 給我們公司出的賬單 當(dāng)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用了 分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 2020年1月份 我們公司付款了 分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 在做2019年匯算清繳的時(shí)候 把電費(fèi)計(jì)入2019年的費(fèi)用了 因?yàn)榘l(fā)票在2020年5月份之前就到了 老師 按照圖片做的分錄是否正確?
答: 你好,分錄是正確的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,去年我公司重復(fù)提了2018的管理費(fèi)用100萬2018年的時(shí)候是借管理費(fèi)用 100萬 貸:應(yīng)付賬款100萬結(jié)果2019年做錯(cuò)了,變成借:管理費(fèi)用100萬,銀行存款100萬。現(xiàn)在2020年馬上要匯算清繳了,我怎么提回來?然后匯算清繳要在哪里調(diào)增?
答: 這個(gè)你直接在你的會計(jì)利潤上做調(diào)整就可以了,可以通過以前年度損益調(diào)整,也可以直接調(diào)減管理費(fèi)用


萌萌。 追問
2022-04-14 19:59
小林老師 解答
2022-04-14 20:04
萌萌。 追問
2022-04-15 15:53
小林老師 解答
2022-05-07 17:29