
老師去年12月我們付了今年前半年的房租,我做的預付賬款,結果有位老師說預付賬款不好使,不如做到待攤費用里?她這句話啥意思?(沒有發票,今年匯算清繳需要調增)去年年底我做的借:預付賬款 貸:銀行存款。然后一月份 借管理費用-房租 貸預付賬款。這樣對不對?
答: 您好,科目都一樣,沒問題
老師 2019年12月份我們欠電力公司的錢 當時沒有發票 跟店里公司核對完 給我們公司出的賬單 當時計入管理費用了 分錄是 借:管理費用 貸:預付賬款 2020年1月份 我們公司付款了 分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 在做2019年匯算清繳的時候 把電費計入2019年的費用了 因為發票在2020年5月份之前就到了 老師 按照圖片做的分錄是否正確?
答: 你好,分錄是正確的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年我公司重復提了2018的管理費用100萬2018年的時候是借管理費用 100萬 貸:應付賬款100萬結果2019年做錯了,變成借:管理費用100萬,銀行存款100萬。現在2020年馬上要匯算清繳了,我怎么提回來?然后匯算清繳要在哪里調增?
答: 這個你直接在你的會計利潤上做調整就可以了,可以通過以前年度損益調整,也可以直接調減管理費用
你好,整理以前會計做的賬,他做的借管理費用,罰款,貸銀行存款,因為沒有任何罰款單據和銀行支付回單,因為匯算清繳有問題所以要交給管理員查賬,我該怎么辦
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應該怎么調整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
老師,您好,電費預付款時,借預付賬款,貸銀行存款,收票時,借:管理費用 貸:預付賬款,現在余額是貸款負數,這什表示發票多了是嗎,因為供電局常有贈送,贈送部份也開了發票,這個怎么賬務處理
公司一次性付了一年的法務費,會計分錄這樣寫對嘛?支付時:借:預付賬款/待分攤費用 貸:銀行存款分攤時:借:管理費用 貸:預付賬款/待分攤費用


萌萌。 追問
2022-04-14 19:59
小林老師 解答
2022-04-14 20:04
萌萌。 追問
2022-04-15 15:53
小林老師 解答
2022-05-07 17:29