2022年把其他應付款做成了業務活動費用,是行政單 問
財務會計主要反映單位的財務狀況和收支情況。對于2022年的錯誤,需要進行以下調整: (1)沖減錯誤的業務活動費用 借:其他應付款(金額) 貸:業務活動費用(金額) (2)調整其他應付款 借:業務活動費用(金額) 貸:其他應付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費40萬元,不作 問
你好,如果收入較大,可以一次性入費用。 匯算清繳沒有取得發票就要納稅調增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿的,2024年有兩筆暫估的 問
關鍵是那個暫估實際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃 問
同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了 答
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老師,請問,去年暫估的工程施工材料72000,已經結轉成本,現在收到增值稅發票61538.46 稅額10461.54,請問怎么進行帳務處理?
老師,請問,15年暫估的工程施工材料72000,已經結轉成本,16年收到增值稅發票61538.46 稅額10461.54,請問怎么進行帳務處理?
1月1日,銷售部陳晨向大商公司出售商品,開出增值稅發票上注明價款3,000,000元,增值稅金480,000元,貨稅款尚未收到,結轉商品成本1,200,000元。
因為中石化開采,損毀了一點防護林,給了補償款,以視同銷售的方式開了增值稅發票,這部分補償款入了收入,那么成本怎么結轉呢。當初建林主要花費在施工單位承包(采購苗木及栽植)及土地流轉費。


阿杜 追問
2016-06-27 09:37
鄒老師 解答
2016-06-27 09:21
鄒老師 解答
2016-06-27 09:34
鄒老師 解答
2016-06-27 09:39