
老師,請問,去年暫估的工程施工材料72000,已經結轉成本,現在收到增值稅發票61538.46 稅額10461.54,請問怎么進行帳務處理?
答: 借;應付賬款-暫估 貸;工程物資 借;工程物資 61538.46 +10461.54 貸;應付賬款等科目
老師,請問,15年暫估的工程施工材料72000,已經結轉成本,16年收到增值稅發票61538.46 稅額10461.54,請問怎么進行帳務處理?
答: 借;應付賬款-暫估 貸;工程材料 借;工程材料 貸;應付賬款 72000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅發票上銷售金額開錯,次月沖回重開成本怎么結轉
答: 你這個成本沒有問題那成本不需要沖掉重新結轉,你收入沖掉就可以


維豆兒 追問
2019-10-09 11:21
維豆兒 追問
2019-10-09 11:27
李老師. 解答
2019-10-09 12:32