老師,您好,我公司是深圳的一家外貿企業,6月份進行了退稅勾選認證,我想問下增值稅申報那里要怎么填?可以等退稅成功了再填增值稅申報表里面的數據嗎?還有這進項的賬可以等退稅成功了再做賬嗎?
Abby
于2020-07-03 09:36 發布 ??859次瀏覽
- 送心意
黎老師
職稱: 中級會計師
2020-07-03 09:47
你好,增值稅申報表里的數據會自動帶出來。先申報后退稅,有發票就記賬。
相關問題討論

你好,需要填寫增值稅減免稅明細申報表
2019-06-03 11:01:25

按照你們的收入填寫對應欄次
2022-05-17 12:42:20

附件二的數據大部分都是發票認證后自動帶出來的數據。
2019-12-04 16:02:11

第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。
注意,如果外貿企業出口的是服務,則要將銷售額填寫在第19欄——服務、不動產和無形資產銷售額欄次。
第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。
如果外貿企業出口的是服務,銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務”欄次。
填寫完銷售收入,外貿企業用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。(應填寫26、27、28、35欄次,或者不在附表二體現)
最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數據,檢查無誤就可以提交申報了。
2022-07-13 14:58:01

你好,增值稅申報表里的數據會自動帶出來。先申報后退稅,有發票就記賬。
2020-07-03 09:47:57
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2020-07-03 09:55
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