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于2019-05-13 20:12 發布 ??2120次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-05-13 21:49
您好,一般來說,您有出口收入填附表一免稅對應的欄次里面,您有認證的用于出口退稅的進項稅額就填在附表二里面的第24欄左右的本期發生額里面,還有填附表四的出口免稅的銷售額里面,
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營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發個圖片?
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
生產型外貿企業,申報增值稅時,銷售額填在納稅申報表(一)的哪一行?
答: 你好在免抵收入里面填寫。
外貿企業的進項稅額在增值稅納稅申報表中怎樣填?
討論
一小規模企業第四季度零申報,是不是填1,(增值稅納稅申報表--小規模納稅人適用)2,增值稅納稅申報表--小規模納稅人適用附列資料)3,增值稅減免稅申報明細表
外賬移交 以前的會計需要把 以往增值稅納稅申報表 企業所得稅納稅申報表 印花稅申報表 附加稅申報表移交給我嗎?
企業所得稅納稅申報表(主表+所有附表)是不是就是增值稅納稅申報表?
外貿企業出口發票銷售額,在增值稅納稅申報表表一中填第18欄免稅還是第16欄免抵退稅?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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