老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

一般納稅人,查賬征收,核算企業所得稅時,應納稅所得額按照利潤表里的“利潤總額”本年累計數分析計算,還是按利潤表的“凈利潤“本年累計數分析計算?
答: 您好!是的。按利潤總額來計算的
一般納稅人企業本期利潤總額大于零,本年累計小于零,不用交企業所得稅嗎
答: 是的,是不用繳納企業所得稅的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師比如一般納稅人利潤表這個月利潤總額是負數,但是本年累計是正數,用企業所得稅嗎
答: 看的是本年累計數,你有彌補以前年度虧損嗎,去年19年匯算清繳彌補虧損最后一行有虧損嗎,有就可以先去彌補虧損之后還是正數那需要交稅了
一般納稅人的企業,企業所得稅是按季計提繳納的,本月填二季度企業所得稅A表時,本期金額是填六月份利潤表的本月金額、累計金額填六月份利潤表的本年累計金額嗎?
小規模納稅人,企業所得稅申報,12月財務報表上利潤總額的本年累計數是52208.59,所得稅本年累計數:5071.93,那應交所得稅是多少?
一般納稅人本季度所得稅報表本年累計利潤總額是負值,所得稅那欄沒有金額,本期的利潤總額是正數,所得稅那欄有金額,要不要預繳稅款還是不用管

