
去年供應商開給我們一張增值稅專用發票,已經認證抵扣了,現在對方要讓我們把發票退給他們,我們要在開票系統怎么操作,才能進項稅額轉出?
答: 你好,你在開票系統里面找紅字信息表,然后找紅字信息表填開,選擇購買方申請,購買方已經抵扣,按照提示操作就可以,然后把信息表打印出來,然后點上傳上傳,稅務局審核通過之后再打印一次。
已認證的增值專用發票進項稅額轉出
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
做進項稅額轉出的專票還在發票系統中認證?
答: 您好 做進項稅額轉出的專票要在發票系統中認證


王明亞 追問
2020-06-29 10:02
郭老師 解答
2020-06-29 10:06
王明亞 追問
2020-06-29 10:07
王明亞 追問
2020-06-29 10:08
郭老師 解答
2020-06-29 10:09
王明亞 追問
2020-06-29 10:09
郭老師 解答
2020-06-29 10:12
王明亞 追問
2020-06-29 11:04
郭老師 解答
2020-06-29 11:14
王明亞 追問
2020-06-29 11:45
王明亞 追問
2020-06-29 11:45
王明亞 追問
2020-06-29 11:45
郭老師 解答
2020-06-29 11:46
王明亞 追問
2020-06-29 11:52
王明亞 追問
2020-06-29 11:53
郭老師 解答
2020-06-29 11:58
王明亞 追問
2020-06-29 12:25
王明亞 追問
2020-06-29 12:33
郭老師 解答
2020-06-29 12:37
王明亞 追問
2020-06-29 12:48
郭老師 解答
2020-06-29 12:49
王明亞 追問
2020-06-29 12:50
郭老師 解答
2020-06-29 12:52