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溫柔的小蝴蝶
于2020-07-05 17:23 發布 ??1726次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-07-05 17:32
你好,已經認證成功要取消嘛
溫柔的小蝴蝶 追問
2020-07-05 17:34
如果已經抵扣了的可以取消嗎?
王晶老師 解答
2020-07-05 17:36
已經抵扣了不能取消了呢,只能做一下進項轉出
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
已認證的增值專用發票進項稅額轉出
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
增值稅專用發票進項稅額未抵扣及認證,需要做進項稅額轉出嗎
答: 計入應交稅費-待認證增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
虛增金額的增值稅專用發票,所有進項都得轉出嗎?
答: 是的,所有虛證的話都需要轉出的
本月開出增值稅專用發票含稅額共28100,進項票總額23149.2,進項稅額1534.69,本月該交多少增值稅
討論
單位購買的電話,入庫了,開的增值稅專用發票,領出自用,為什么要做增值稅進項稅額轉出
你好,計算增值稅進項稅額時,增值稅普通發票上的運費要怎么處理?需要進項稅額轉出嗎?那增值稅專用發票上的呢?
請問,職工旅游取得的團建增值稅專用發票,是不可以抵扣增值稅進項稅額的吧?該做進項稅額轉出?
上月開給對方的增值稅專用發票,開具方發票不紅沖。對方能做進項稅額轉出嗎?
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.99 解題: 45615 個
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溫柔的小蝴蝶 追問
2020-07-05 17:34
王晶老師 解答
2020-07-05 17:36