- 送心意
冉老師
职称: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2020-06-29 09:30
你好
借:銀行存款113000
貸:主營業務收入100000
應交稅費-應交增值稅13000
借:主營業務收入50000
應交稅費-應交增值稅6500
貸:應收賬款56500
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采購庫存商品
借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
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2017-12-26 08:41:25

你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15

您好,根據您的題目,借應收賬款100000*0.98貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業務成本75000貸庫存商品75000。借銀行存款96000財務費用2000貸應收賬款98000
2022-12-30 09:45:28

你好
銷售
借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
第10天付款
借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款
第30天付款
借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款
在60天時付款時
借:銀行存款,貸:應收賬款
2023-04-06 10:46:28

你好。借應收賬款。4萬×90%。
貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅。
商業折扣都是按折扣后的金額來計算。
2023-11-09 14:33:20
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2020-06-29 09:43