老師好,請問企業把自家生產的產品做為春節福利發放給員工,銷售商品增值稅稅率為13%,是似同銷售嗎?會計分錄怎么做呢?謝謝!
何赫蒂
于2020-03-21 09:46 發布 ??1512次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-03-21 09:46
你好,這個 是屬于視同銷售,分錄是
借:應付職工薪酬—非貨幣性福利
貸:主營業務收入
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業務成本
貸:庫存商品
借:生產成本
管理費用
銷售費用等
貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利
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采購庫存商品
借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
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借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業務成本 貸;庫存商品
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25

你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15

您好,根據您的題目,借應收賬款100000*0.98貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業務成本75000貸庫存商品75000。借銀行存款96000財務費用2000貸應收賬款98000
2022-12-30 09:45:28

你好
銷售
借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
第10天付款
借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款
第30天付款
借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款
在60天時付款時
借:銀行存款,貸:應收賬款
2023-04-06 10:46:28

你好
借:銀行存款113000
貸:主營業務收入100000
應交稅費-應交增值稅13000
借:主營業務收入50000
應交稅費-應交增值稅6500
貸:應收賬款56500
2020-06-29 09:30:50
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