向a公司銷售商品一批價(jià)值2萬元,貨款和增值稅額均已收到,存入銀行成本為18,000元,并且已經(jīng)轉(zhuǎn)結(jié),增值稅稅率為13%。如何做會(huì)計(jì)分錄?
欣慰的音響
于2022-12-14 15:55 發(fā)布 ??561次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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采購庫存商品
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
銷售庫存商品
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25

你好同學(xué),這個(gè)憑證倒是沒有問題的,但是計(jì)提和交納不應(yīng)該是在一個(gè)月里,比如說第二個(gè)季度吧,我們是六月份計(jì)提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15

您好,根據(jù)您的題目,借應(yīng)收賬款100000*0.98貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本75000貸庫存商品75000。借銀行存款96000財(cái)務(wù)費(fèi)用2000貸應(yīng)收賬款98000
2022-12-30 09:45:28

你好
銷售
借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
第10天付款
借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款
第30天付款
借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款
在60天時(shí)付款時(shí)
借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2023-04-06 10:46:28

你好。借應(yīng)收賬款。4萬×90%。
貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
商業(yè)折扣都是按折扣后的金額來計(jì)算。
2023-11-09 14:33:20
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