
增值稅申報表上應交增值稅和賬上的應交增值稅數據不一樣該如何處理呢?
答: 您好 請問是什么原因造成的 能查明原因么
7月份應交增值稅0.52元,稅務所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報表總顯示未交增值稅0.52元,報表怎么處理
答: 將0.52元轉作營業外收入 個人建議以后報稅可以稍微多報一點,稅額低于1元是不用扣稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!請問本期進項大于銷,不需作賬務處理,次月申報表會顯示有留抵稅額,賬務上要將留抵作轉出處理,分錄。借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅),若有應交末交增值稅,則借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅。對嗎?謝謝!
答: 月末形成期末留抵稅額的情形,會計上是不做會計分錄處理的。

