
10月季度申報(bào)完,增值稅享受免稅,那我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅需要做什么賬務(wù)處理?
答: 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅可轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
季度申報(bào),季末需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣?
答: 你需要交稅嗎,需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個,
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
第一個是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅明細(xì)賬,第一季度申報(bào)的應(yīng)交的增值稅是4463.07,第二個是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅明細(xì)賬,第三季度實(shí)際申報(bào)應(yīng)交增值稅是7504.98,為啥不是這個科目的余額尼?
答: 可能是之前有科目余額沒有結(jié)平造成的
小規(guī)模納稅人,季度交稅,月末將增值稅轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,季度減免了增值稅,怎么處理呢?
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),銷售收入30一下,免征增值稅,賬務(wù)處理如下借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:其他收益-稅收減免分錄是否正確?
老師小規(guī)模季度申報(bào)的,這筆分錄每月需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅嗎
賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方余額和 季度申報(bào)增值稅本期應(yīng)交稅額不一致正常嗎 差個幾十塊


kun 追問
2019-11-06 09:07
文文老師 解答
2019-11-06 09:12