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冰雨
于2020-06-11 14:23 發(fā)布 ??911次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-11 14:24
你好,其他應付款是借款嗎?你賬上沒有資金嗎?
冰雨 追問
2020-06-11 14:25
沒有,都用完了。現在就有欠款
郭老師 解答
2020-06-11 14:27
放到利潤分配里面的。
2020-06-11 14:28
利潤分配-未分配利潤
2020-06-11 14:30
你好,是可以放到這個科目里面。
2020-06-11 14:33
借:利潤分配~未分配利潤貸:其他應付款是這樣嗎?這錢要還的
2020-06-11 14:34
這樣資產負債表還是不平
2020-06-11 14:35
那你還錢之后,借其他應付款貸銀行存款就是了。
微信里點“發(fā)現”,掃一下
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老師您好,我這里建賬時外貿庫房存貨少報了20萬,上個月查出來了補上了,然后貸方放在其他應付款了,這個月這個存貨比期初多了9540元的,這個其他應付款有變化嗎,我的意思是這個其他應付款怎么才能到最后給銷沒了,
答: 同學你好 付款出去就行
請問建賬的時候有一筆往來其他應付款忘記入期初數了,后期沖掉的時候該如何調賬呢?
答: 這個一般是補上,別的沒有問題就沖掉未分配利潤這個
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,盤點建賬完后,又發(fā)現一筆其他應付款,怎么處理啊
答: 這個只能反初始化了修改期初的
老師,我們公司在建賬,只有其他應付款有一筆金額,其他數據沒有,這樣不平,怎么搞?
討論
老師請問我按這個填建賬書據為什么會不平嗎,差44200這個數,可其他應付款我正數,負數都填了,期初數就是不平的
新建賬套試算不平衡,之前的帳錯了,其他應付款錯了,導致現在貸方大于借方,該怎么處理?
建賬時發(fā)現其他應付款計算的不對,怎么辦
新建賬套的期初數中其他應付款金額借貸方錄反了,該怎么辦呀?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 705291 個
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冰雨 追問
2020-06-11 14:25
郭老師 解答
2020-06-11 14:27
冰雨 追問
2020-06-11 14:28
郭老師 解答
2020-06-11 14:30
冰雨 追問
2020-06-11 14:33
冰雨 追問
2020-06-11 14:34
郭老師 解答
2020-06-11 14:35