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菲童牛寶
于2017-03-07 11:45 發布 ??3424次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-07 11:46
查找錯誤的另一方,如果沒有原因借:未分配利潤,貸:其他應付款
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老師您好,我這里建賬時外貿庫房存貨少報了20萬,上個月查出來了補上了,然后貸方放在其他應付款了,這個月這個存貨比期初多了9540元的,這個其他應付款有變化嗎,我的意思是這個其他應付款怎么才能到最后給銷沒了,
答: 同學你好 付款出去就行
請問建賬的時候有一筆往來其他應付款忘記入期初數了,后期沖掉的時候該如何調賬呢?
答: 這個一般是補上,別的沒有問題就沖掉未分配利潤這個
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,盤點建賬完后,又發現一筆其他應付款,怎么處理啊
答: 這個只能反初始化了修改期初的
期初建賬時,漏了一筆其他應付款,現在怎么補上啊?
討論
新建賬套的期初數中其他應付款金額借貸方錄反了,該怎么辦呀?
老師請問我按這個填建賬書據為什么會不平嗎,差44200這個數,可其他應付款我正數,負數都填了,期初數就是不平的
新建賬套試算不平衡,之前的帳錯了,其他應付款錯了,導致現在貸方大于借方,該怎么處理?
建賬時發現其他應付款計算的不對,怎么辦
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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