
期初建賬時,漏了一筆其他應付款,現在怎么補上啊?
答: 查找錯誤的另一方,如果沒有原因借:未分配利潤,貸:其他應付款
老師您好,我這里建賬時外貿庫房存貨少報了20萬,上個月查出來了補上了,然后貸方放在其他應付款了,這個月這個存貨比期初多了9540元的,這個其他應付款有變化嗎,我的意思是這個其他應付款怎么才能到最后給銷沒了,
答: 同學你好 付款出去就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
就是剛開始建賬的時候,這個資產合計6528307.37和這個其他應付款有差額產生的,怎么調呀
答: 上面數據反映了以下情況(我寫到十萬位):您借了1100萬元,賠了450萬元,還剩下650萬元資產;只是賠虧應當計入“未分配利潤”借方而不應是“實收資本”借方。大致就是這個意思。

