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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-09 21:03

你好,需要計算做好了發給你

暖暖老師 解答

2020-06-09 21:20

業務招待費扣除限額2000000*60%=1200000

暖暖老師 解答

2020-06-09 21:22

15000000*0.005=75000
納稅調的增金額是2000000-75000=1925000

暖暖老師 解答

2020-06-09 21:23

研發支出加計扣除50%納稅調減1000000

暖暖老師 解答

2020-06-09 21:24

技術轉讓不超過500萬的部分免稅

暖暖老師 解答

2020-06-09 21:27

應納稅所得額的計算
7000000+1925000-1000000-3000000=4925000
應交所得稅4925000*15%=738750

暖暖老師 解答

2020-06-09 21:28

技術轉讓不超過500萬的部分免稅

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相關問題討論
你好 這個是因為你們納稅調增后 有需要交納企業所得稅不 ?
2020-07-15 14:30:34
你好,需要計算做好了發給你
2020-06-09 21:03:51
您好,是19年匯算清繳時 結轉以后年度彌補的虧損,是系統自動帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利,彌補以前年度虧損就會自動出來數據的
2020-07-03 10:15:00
不能忽略 這個必須填寫
2020-05-21 17:15:20
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