老師,企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入中, 問
老師,后面我注意一下,去年的不調(diào)了可以嗎 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的 紙箱款我們先付 后面 問
你好,這個(gè)紙箱款。供應(yīng)商會(huì)開發(fā)票給你們嗎? 答
24年企業(yè)是虧損的,匯算清繳時(shí)需要填寫什么嗎? 問
你好,這個(gè)不需要單獨(dú)填。 答
找宋老師,有問題請(qǐng)教? 問
你好您有什么問題呢 答
老師,2024年12月,我公司出售了一臺(tái)舊車,會(huì)計(jì)上記在 問
匯算清繳以稅法規(guī)定的計(jì)稅收入為準(zhǔn),需調(diào)整。出售舊車會(huì)計(jì)和增值稅申報(bào)收入口徑不同致差異。應(yīng)按稅法確定增值稅計(jì)稅銷售額,以此為匯算清繳收入基數(shù)。對(duì)比會(huì)計(jì)與計(jì)稅收入,前者小于后者調(diào)增應(yīng)納稅所得額,反之調(diào)減,通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表操作。 答
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小菲老師 解答
2020-06-08 14:47