- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-06-03 19:32
你好, 比如你6月交的費 的發票不能抵扣5月的增值稅 可以抵扣6月和以后的
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借管理費用貸現金
借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
2019-04-04 11:37:33

借管理費用貸銀存
借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2020-07-10 19:51:41

你好,本月購買時 借:管理費用-辦公費480 貸:銀行存款480
下個月抵扣時 借:管理費用-辦公費 -480 借:應交稅費-增值稅 480
2019-05-29 10:58:52

金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),
借:管理費用820
貸:銀行存款/現金820
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820
借:管理費用-820
若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。
服務費330元的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用 330
貸:銀行存款/現金 330
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330
借:管理費用 -330
2018-12-18 19:37:59

您好 借應交稅費-減免稅額 貸管理費用 負數
如果您的問題已解決請點五星好評!謝謝!
2018-10-11 15:29:14
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心意合一 追問
2020-06-03 19:33
玲老師 解答
2020-06-03 19:34
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2020-06-03 19:34
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2020-06-03 19:35
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玲老師 解答
2020-06-03 19:42
心意合一 追問
2020-06-03 19:42
玲老師 解答
2020-06-03 19:51