老師,我們是小規模納稅人,一家培訓機構。根據每個 問
分開 成立多個小規模 但是你們有培訓資質的吧 得單獨辦理 答
老師,籌建期我計提折舊時,借:長期待攤費用,貸:累計折 問
借累計折舊貸長期待攤費用 長期待攤費用,你看一下分攤了嗎? 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒有員工工資,8月份才 問
你好,7/8月需要0申報個稅 答
您好!老師,我們核對往來賬款,財務的數據與業務的數 問
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協協約定,租金張出60% 問
個人支付租金 借預付賬款租金 貸,實收資本張,9.6、 實收資本李,6.4 張報銷的借其他應收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報銷給人家。你們再支付給李6.4就可以。要么做投資款,要么報銷,就選擇這兩種,兩個人統一。 答

購買稅控盤如何做會計分錄,稅控盤抵扣了又如何做分錄?
答: 借管理費用貸現金 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
購買的稅控盤怎么做分錄,并怎么抵扣?
答: 借管理費用貸銀存 借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控盤年費可以全部抵扣怎么做分錄呢
答: 金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時), 借:管理費用820 貸:銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 借:管理費用-820 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 330 貸:銀行存款/現金 330 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330


Miya C 追問
2020-07-10 19:56
郭老師 解答
2020-07-10 19:59
Miya C 追問
2020-07-10 20:00
郭老師 解答
2020-07-10 20:03