1月開的票現在可以紅沖嗎 問
同學你好 這個可以的 答
老師您好 固定資產提完折舊怎么處理 之后處理完 問
您好,折舊完不用管,如果處理了,你就做報廢處理就可以了 答
老師,請問A選項哪里錯,故意不提供是拒絕出具報告。 問
您好,A是對的呀,沒有錯哦 答
小規模預繳企業所得稅的會計分錄 問
借應交稅費預交企業所得稅 貸銀行存款 答
子公司因為要轉讓給別人,母公司就豁免了子公司的 問
你好,你現在做子公司的分錄嗎 答

中秋節發放福利,應該通過應付職工薪酬-福利費過渡嗎?借‘:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金?
答: 你好, 可以的,你的理解很對
老師,專用發票買的面膜,可以做福利費嗎? 借:管理費用-福利費 ,貸:應付職工薪酬-福利費,借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款
答: 一、專用發票購買的面膜,如果是銷售,一般納稅人可以抵扣進項稅。 二、如果是用于個人福利或集體福利,不能抵扣進項稅。需要認證后抵扣進項稅,同時當月做進項稅轉出處理。相當于最后沒有抵扣此筆業務的進項稅。 1、分錄是: A、借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 B、借:應付職工薪酬——福利費 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(或應付賬款等科目) C、借:應付職工薪酬——福利費 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
發放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉入管理費用?
我們的應付職工薪酬包含,應付職工薪酬-工資跟應付職工薪酬-職工福利費,那福利費不超過工資總額的14%可以稅前扣除,這個工資總額是應付職工薪酬-工資跟應付職工薪酬-職工福利費之和嗎


@李子來 追問
2020-06-01 07:44
QQ老師 解答
2020-06-01 08:31
@李子來 追問
2020-06-01 08:32
QQ老師 解答
2020-06-01 08:36