
19年的印花稅金額是3000 然后之前的會計忘記計提了 現在2020年做賬的話 是怎么做賬呢?本年度是 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 現在是把稅金及附加科目換成以前年度損益調整 然后調整留存收益嗎
答: 你好,是的,是這樣的 借,以前年度損益調整 貸,銀行存款 借,處潤分配——未分配利潤 貸,以前年度損益調整
去年12月的教育費附加計提錯了,申報沒有問題。但這影響了去年的所得稅。目前還沒有進行匯算清繳?,F在要怎么處理 第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調整~稅金及附加貸,應交稅費~稅金及附加第二筆 借,應交稅費~所得稅貸,以前年度損益調整~所得稅 第二筆調整的是調整后的所得稅嗎?第三筆是調整的所得稅,還是去年多計提的額稅金對吧。
答: 你好;??第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調整~稅金及附加 貸,應交稅費~稅金及附加 對的。 金額做負數金額 ;? ? ?后面的先不做; 你應該是21年年報還沒有報吧 。等著你匯算后看是否影響所得稅; 在考慮分錄? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年12月的教育費附加計提錯了,申報沒有問題。但這影響了去年的所得稅。目前還沒有進行匯算清繳?,F在要怎么處理 第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調整~稅金及附加貸,應交稅費~稅金及附加第二筆 借,應交稅費~所得稅貸,以前年度損益調整~所得稅 第二筆調整的是調整后的所得稅嗎?第三筆是調整的所得稅,還是去年多計提的額稅金對吧。借,利潤分配貸,以前年度損益調整調整年度報表后進行匯算清繳
答: 同學你好 對的 是這樣操作的


alisa 那年芳華 追問
2020-05-27 07:44
小云老師 解答
2020-05-27 09:18
alisa 那年芳華 追問
2020-05-27 09:29
小云老師 解答
2020-05-27 10:06