老師,您好,我想問一下,我們從供應商那里買產(chǎn)品,搞活 问
對方發(fā)票怎么給你們開?直接是按照折扣之后的嗎? 答
24年補交社保基數(shù)漲后做的分錄,12月底沒有預提,當 问
你好,操作是可以,但是要用以前年度損益調整 答
我公司賬上一客戶目前預收余額:412900(之前給對方 问
你好,是的。開差額就行了。 答
危廢處理行業(yè)采購的片堿尿素之類的物料用于焚燒 问
您好,這個直接入成本就可以 答
法人開票10萬私車公用,共需繳納多少稅,10萬跟個人 问
法人私車公用開票 10 萬,需繳納的稅有:增值稅約 990.1 元,附加稅約 59.4 元,印花稅 50 元,個人所得稅約 15824 元,共約 16923.5 元。這 10 萬元屬于財產(chǎn)租賃所得,需并入綜合所得進行個人匯算清繳,在匯算時與其他綜合所得合并計算應納稅額,多退少補。 答

19年的印花稅金額是3000 然后之前的會計忘記計提了 現(xiàn)在2020年做賬的話 是怎么做賬呢?本年度是 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 現(xiàn)在是把稅金及附加科目換成以前年度損益調整 然后調整留存收益嗎
答: 你好,是的,是這樣的 借,以前年度損益調整 貸,銀行存款 借,處潤分配——未分配利潤 貸,以前年度損益調整
你好,老師,請問下,我18年的1月附加稅正常是計提1233.46元,可是當月我計提少了1000元,而實際也繳納了1233.46元,這個差額我能直接計19年稅金及附加嗎?還是需要通過以前年度損益調整結算呢?
答: 重要性原則 金額小的可以直接記在當期
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老師年初應交稅費城建等附加稅與實際應交數(shù)不相符,怎么調 到與實際相附呢,比如應交稅費上年結轉貸方:1186.32,到10份時余額是貸方:589,下月實際應交的是13,請問如何調呢,可以詳細解答一下嗎,是否牽涉到以前年度損益調整呢
答: 借;應交稅費 貸;以前年底損益調整 (差額 )


慕小暖的小小夢想 追问
2020-05-06 11:45
立紅老師 解答
2020-05-06 11:50
慕小暖的小小夢想 追问
2020-05-06 13:44
慕小暖的小小夢想 追问
2020-05-06 13:45
立紅老師 解答
2020-05-06 13:47