
老師,我們公司2名員工,每月工資支出10000元,每月有260元醫療保險費支出(公司承擔200元,員工承擔60元)。不知道以下我做的兩種分錄 哪個對?如果都不對請您教正確的分錄。1:第一種醫保局把醫保費劃走時我做的分錄:借:管理費用-醫療保險金:200 其他應收款-醫療保險金:60貸:銀行存款:260計提并支付工資時借:應付職工薪酬-工資:9800貸:其他應收款-醫保金:60 銀行存款/其他應付款:9740借:管理費用-工資:9800貸:應付職工薪酬-工資:98002:第二種醫保局劃走醫保款時借:其他應付款-醫保金:200 其他應收款-醫保金:60貸:銀行存款:260計提并支付工資時借:應付職工薪酬-工資:9740 應付職工薪酬-醫保金:260貸:其他應付款-醫保金:200 其他應收款:60 銀行存款:9740借:管理費用-工資:9740 管理費用-醫保金:260貸:應付職工薪酬-工資:9740 應付職工薪酬-醫保金:260
答: 你好! 我發給你看下計提工資社保公積金完整的分錄吧
老師您好:社保和發工資不計提直接這樣做可以嗎?借:管理費用-社會保險,其他應收款-代扣個人保險。貸:銀行存款.發工資借:管理費用貸:應付職工薪酬-工資。借:應付職工薪酬-工資,其他應付款-代收個人保險。貸:銀行存款.
答: 您好,您第一個分錄不需要
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
17年11-12月的憑證:銷售人員借款10000 當時做分錄是:借其他應款10000 貸:銀行存款10000 ,后面報銷了9510: 借:管理費用9510 貸:其他應收款9510, 出納從他工資中扣了492 (實際應扣490) 借:應付職工薪酬 490 其他應付款2 貸:其他應收款492 ,現在2月出納付了一筆費用多付了2元,是補之前多收回來的2元,我現在調蒙了,不知道怎么才能調平?
答: 你好,你上面的分錄是平的,現在你的賬上哪個科目有余額?

