申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 问
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 问
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 问
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 问
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 问
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

以前年度多計提的應付職工薪酬,今年是否可以寫分錄如下,借:以前年度損益調整 貸應付職工薪酬
答: 同學你好 多計提的你要沖減應該是 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整才對
19年少計提部分,20年做調整1、補計提工會經費:借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬2、補計提房租:借以前年度損益調整,貸:其他付款-房租,月末需要做結轉分錄嗎,結轉分錄怎么做呢?
答: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我補交了一筆2016年的工會經費,金額2000元,我做賬的時候借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬-工會經費,結轉損益的時候系統是這樣結轉的,借:利潤分配-應付利潤,貸:以前年度損益調整
答: 你好,借方應當是利潤分配——未分配利潤才是的
老師,請問,去年填應付職工薪酬的時候,沒有填去年少計提的這部分金額,如果在今年賬里用以前年度損益調整科目調整一下會不會造成今年的應付職工薪酬是正確的,去年那部分少計提的那部分金額漏報現象?
沖以前年度多計提費用,借以前年度損益調整負數 貸應付職工薪酬負數 所得稅科目?還是借應付職工薪酬,貸以前年度損益調整?哪個是正確的?


安靜 追问
2020-05-20 12:07
莊老師 解答
2020-05-20 12:18