
比如匯算清繳的時候調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費100元,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,需要做個什么分錄,保持賬表一致。如果產(chǎn)生了所得稅,做什么分錄。這兩個分錄在幾月份賬里做
答: 納稅調(diào)增金額是不需要賬務(wù)處理的,只需要對補交的所得稅進行賬務(wù)處理
老師,我們已經(jīng)完成了匯算清繳,結(jié)果這月又收到老板拿來的去年的業(yè)務(wù)招待費,我們公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個直接計入利潤分配嗎?是否仍存在需要匯算清繳?
答: 你好,可以直接計入利潤分配-未分配利潤,如果去年的業(yè)務(wù)招待費已經(jīng)超了,就不要修改申報表了,沒有什么意義。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
補交匯算清繳所得稅會計分錄要分企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎?
答: 你好 企業(yè)會計準(zhǔn)則 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 ,貸;以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借;利潤分配——未分配利潤 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
老師,我所得稅匯算是,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了,然后還彌補了以前的虧損,分錄怎么寫呀,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
你好老師。我司選擇小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2020年度利潤-80萬,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增2萬,所得稅匯算后利潤-78萬。請問需要怎樣的賬務(wù)處理。會計分錄是啥?
老師,我們12月份暫估了一筆費用,目前發(fā)票還沒有回來,匯算清繳的時候發(fā)票沒收到,該怎么做分錄呢?用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。


懦弱的鏡子 追問
2020-05-14 15:13
徐阿富老師 解答
2020-05-14 15:15
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2020-05-14 15:19
徐阿富老師 解答
2020-05-14 15:20
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2020-05-14 15:22
徐阿富老師 解答
2020-05-14 15:23
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2020-05-14 15:32
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2020-05-14 15:40
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2020-05-14 16:12
徐阿富老師 解答
2020-05-14 16:43
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2020-05-14 16:50
徐阿富老師 解答
2020-05-14 16:56
懦弱的鏡子 追問
2020-05-14 17:21
徐阿富老師 解答
2020-05-14 17:24