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優雅的柚子
于2024-06-06 16:01 發布 ??248次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-06-06 16:02
這個不需要做賬務處理的,是申報所得稅處理方式
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老師,我所得稅匯算是,業務招待費調增了,然后還彌補了以前的虧損,分錄怎么寫呀,小企業會計準則
答: 你好,同學 實際繳納所得稅沒
答: 這個不需要做賬務處理的,是申報所得稅處理方式
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小企業會計準則中業務招待費應進什么科目
答: 管理費用-業務招待費。。。。
某民營公司老板在2021年12月份報銷了2019年度的差旅費(理由是忘記了),里面包括了2019年度的飛機票、住宿費、餐飲發票等10萬元(假定不考慮業務招待費的問題以及進項稅額抵扣問題)問題1(如果執行小企業會計準則)如何賬務處理問題2(匯算清繳2021年能扣除嗎?如果不能扣除,是哪個 年度扣除呢
討論
老師我們是小企業會計準則,做在銷售費用科目下的業務招待費在利潤表中不顯示,這樣會不會影響匯算清繳啊
我有個一般納稅的勞務公司,也是實行小企業會計準則,業務很少,也有點業務招待費,我不想調整了行嗎?代理說不用調,我算了下,調完所得稅88元,太麻煩,去年代理做賬就沒調 業務招待費能不調整嗎?老師去年代理就沒調整
我有個一般納稅的勞務公司,也是實行小企業會計準則,業務很少,也有點業務招待費,我不想調整了行嗎?代理說不用調,我算了下,調完所得稅88元,太麻煩,去年代理做賬就沒調
比如匯算清繳的時候調增了業務招待費100元,小企業會計準則,需要做個什么分錄,保持賬表一致。如果產生了所得稅,做什么分錄。這兩個分錄在幾月份賬里做
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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