
老師,我紅沖金額,原金額是借方預付賬款6240,貸方庫存現(xiàn)金6240,我借方預付賬款-6240貸方庫存現(xiàn)金-6240然后再重新寫分錄借方預付賬款6240貸方其他應收款6240可以嗎
答: 你好,正確的應當是其他應收款貸方,而不是庫存現(xiàn)金貸方6240,是這個意思?
預交電費做借:其他應收款還是預付賬款,貸:庫存現(xiàn)金
答: 預付賬款吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月員工報銷98元,12月現(xiàn)金付了100元,怎么記賬?借:其他應付款98 其他應收款2 貸:庫存現(xiàn)金100.是這樣嗎
答: 同一個員工,你用一個往來科目就可以的,要么是借其他應付款100,要么是借其他應收款100。


曲不凡 追問
2020-05-09 08:48
鄒老師 解答
2020-05-09 08:48
曲不凡 追問
2020-05-09 08:49
鄒老師 解答
2020-05-09 08:50