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yu慧
于2020-05-08 09:36 發布 ??2538次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-05-08 09:37
你好,你們是籌建期嗎?
yu慧 追問
2020-05-08 09:38
不是籌建期
郭老師 解答
那你的扣除比例應該是收入的千分之五,發生額的60%,哪個小安哪個扣除剩下的交所得稅。
2020-05-08 10:07
為了少交所得稅,增加成本,有哪些可行方法?
2020-05-08 10:08
你們有發票嗎?
匯算清繳的,有發票才可以做。
2020-05-08 10:23
20年收到一些19年的發票
2020-05-08 10:28
可以抵扣所得稅。
2020-05-08 12:57
帳要做在19年是吧
2020-05-08 12:59
你好做到今年用以前年度損益調整做
微信里點“發現”,掃一下
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所得稅 業務招待費
答: 為什么業務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
老師我們單位2019年營業利潤是負數,那么業務招待費在會算清繳企業所得稅時還可以扣除嘛
答: 你好,業務招待費的稅收金額是營業收入的千分之五和發生額的60%雙線從低,和是否虧損無關系。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
初會考試中,例如企業所得稅中,準予扣除的廣告費、業務招待費的扣除比例會告訴嗎?
答: 你好 一般不是會告訴的 ,要自己記一下
公司沒有收入,但是有業務招待費,企業所得稅時需要全部調增嗎
討論
業務招待費,所得稅匯算清繳中業務招待費怎么扣除標準?
企業沒有收入,但是有業務招待費 企業所得稅全部調增 那就是收入0+招待費*50%*20%對吧
/甲公司為一家企業所得稅居民企業,主要從事貨物生產和銷售,本年取得銷售貨物收入3000萬元、理財產品收益30萬元,從其直接投資的未上市居民企業分回股息收益120萬元,出售閑置廠房收入200萬元,發生業務招待費16萬元。要求:計算甲公司本年度在企業所得稅前可以扣除的業務招待費
如果公司沒有收入,但是業務招待費發生有費用,也要拿出來交企業所得稅嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 703592 個
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yu慧 追問
2020-05-08 09:38
郭老師 解答
2020-05-08 09:38
yu慧 追問
2020-05-08 10:07
郭老師 解答
2020-05-08 10:08
郭老師 解答
2020-05-08 10:08
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2020-05-08 10:23
郭老師 解答
2020-05-08 10:28
yu慧 追問
2020-05-08 12:57
郭老師 解答
2020-05-08 12:59