
年底調整業務招待費超出稅法扣除限額部分如何做分錄
答: 你這個交稅嗎,沒有交不做這個
老師好,上月公司同事拿了個紅包去送禮,2000,做了業務招待費,然后,這個月同事把紅包拿回來了,沒送出去,我這個月要如何做分錄啊,請老師賜教,謝謝
答: 你好!紅字沖減之前分錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,那些業務招待費,是申報季度所得說的時候 就調增,還是年報的時候才一起調增的?調增的要不要做分錄呢?
答: 你好,是在匯算清繳做調整 如果有補交稅款就 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款


maize老師 解答
2020-04-30 11:54
宋宋11451823 追問
2020-04-30 12:02
maize老師 解答
2020-04-30 12:10