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桂晨晞媽咪
于2020-04-20 20:47 發布 ??1348次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-04-20 20:48
你好借:管理費用——業務招待費 ,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
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我進項稅額轉出就是一個業務招待費不能抵扣,和購買金稅盤的稅額不能抵扣,這2種情況我應該填在哪一項
答: 招待費的在15 金稅盤的在23
業務招待費取得專票要做進項稅額轉出,應填寫在表二當中的那一欄呢
答: 您好 沒清記具體欄次 您截圖看一下
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
住宿費的發票可以抵扣嗎?如果是業務招待費的住宿是不是不能抵扣?如果開的專票我需要做進項稅額,然后進項稅額轉出嗎
答: 你好 員工出差的住宿費是可以抵扣 招待費不可以抵扣。 是的 如果不可以抵扣的 專票 你要認證后做轉出
業務招待費的進項稅額轉出是怎么編寫分錄
討論
老師,業務招待費的進項抵扣是不認證還是進項稅額轉出呢?
認證了一張業務招待費發票,需要進項稅額轉出,填表填在哪呢?
老師好!請問業務招待費里哪些要進項稅額轉出?
老師您好,請問公司買的酒招待,業務招待費是不是不能開專票?如果開專票是不是得進項稅額轉出
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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