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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-17 13:28

你好,是的,理解正確

溫柔的堅持 追問

2020-04-17 19:53

那老師,如果在500萬以下固定資產我忘記做折舊了,一直到匯算清繳才想起來怎么辦

小云老師 解答

2020-04-17 20:10

可以補提折舊。

溫柔的堅持 追問

2020-04-17 20:37

總之不管是500萬以上還以下都需要計提折舊是嗎

溫柔的堅持 追問

2020-04-17 20:37

雖然有這個優惠政策但會計上照樣計提折舊?

小云老師 解答

2020-04-17 22:10

是的,正常折舊,只是可以一次性稅前扣除而已

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相關問題討論
你好,可以看下下面的例子 :A企業為一般納稅人,2018年6月購入一臺價值500萬元(不含稅價500萬元,進項稅額80萬元)的設備,會計上按照直線法計提折舊,折舊年限為5年,假設殘值為0。假如企業在匯算2018年企業所得稅時一次性扣除。假設企業所得稅稅率為25%。會計處理如下:(單位:萬元) 1.購進設備時 借:固定資產——某設備 500 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 80 貸:銀行存款 580 2.到2018年末計提折舊 借:制造費用等 50(500÷60*6) 貸:累計折舊 50 3.2018年度企業所得稅匯算 2018年應納稅所得額調減450萬元(500-50)的遞延所得稅會計處理: 借:所得稅費用 112.5(450×25%) 貸:遞延所得稅負債 112.5 4.2019年的處理 調增應納稅所得額100萬元,遞延所得稅會計處理: 借:遞延所得稅負債 25 貸:所得稅費用 25
2019-11-19 13:46:05
你好,是的,理解正確
2020-04-17 13:28:51
你好!不填加速折舊,直接計入費用。
2017-05-22 17:21:54
你好,什么原因調增了?
2022-04-13 10:23:09
借:以前年度損益調整   貸:應交稅費—應交所得稅   借:應交稅費—應交所得稅   貸:銀行存款   借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-05-14 14:19:52
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