老師,在19年申報第四季度企業(yè)所得稅時,我忘記計提了,在20年1月費才補提,通過以前年度損益調(diào)整這個科目,調(diào)整了,現(xiàn)在匯算清繳,需要申報2019年全年的財務(wù)報表,請問老師,這個報表是按照我漏提的報表申報?還是按照現(xiàn)在調(diào)整后的報表申報呢?第四季度的報表我已經(jīng)按照漏提的所得稅申報了
a環(huán)環(huán)a
于2020-04-10 19:16 發(fā)布 ??1816次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-10 19:19
按你賬上12月出那個財務(wù)報表申報,
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你好,以前年度損益調(diào)整是不能在本年度所得稅前扣除的。
2019-02-13 16:52:19

你要是之前沒有計提,那就需要使用這個
2019-02-14 17:15:34

你好,是的。
2020-04-07 11:29:45

你利潤表上面還是以前年度損益調(diào)整?那這個是的,1月份利潤表以前年度損益填到本年一欄,2月份以后這個以前年度損益調(diào)整是不是就不用再寫這個數(shù)了 本年累計數(shù)有, 后面本月數(shù)沒有 計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
補交稅款時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2020-04-08 09:26:10

是的,補交做計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
補交稅款時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
小準則:借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
補交稅款時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2020-03-27 11:48:40
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