
剛成立的企業19年未計提工資(30萬),年后已發20萬,還有10萬未發,請問怎么做賬
答: 發放工資的時候 借:應付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進入以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 30 貸:應付職工薪酬 這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
計提工資是計提本月的工資還是上個月的工資?。勘热邕@個月9月那么做賬的時候集體的應該是8月的還是9月的呢?
答: 你好!計提工資是計提當月的,比如做9月份的計提的就是9月份的工資
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2021年12月未計提工資,跨年度咋做賬
答: 你好,2021年12月未計提工資,需要補計提 借:以前年度損益調整等科目,貸:應付職工薪酬?


Te Fuir 追問
2020-03-24 13:59
樸老師 解答
2020-03-24 14:01