
老師您好,請問我去年12月暫估入庫商品,今年2月收到發票,暫估金額大于發票金額,去年已結轉成本,2月我該怎么做賬,分幾步?
答: 你好 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據發票入賬 借;庫存商品 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目 然后沖銷之前多結轉的成本 借;庫存商品,貸;以前年度損益調整——主營業務成本
收到的發票金額比暫估金額少,所以對應的發票單價也比暫估單價低,前面幾個月都已經結轉成本了,要怎么調整呢?4月開始暫估,6月收到發票
答: 您好!紅字沖減之前暫估的憑證,然后做正確的金額的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
結轉成本數超出了開出發票金額數怎么辦?
答: 紅沖回去重新結轉,你得根據你的收入對應的成本比例來結轉


四葉草 追問
2020-03-21 20:08
四葉草 追問
2020-03-21 20:10
鄒老師 解答
2020-03-21 20:28
四葉草 追問
2020-03-21 21:09
鄒老師 解答
2020-03-21 21:18