
收到的發票金額比暫估金額少,所以對應的發票單價也比暫估單價低,前面幾個月都已經結轉成本了,要怎么調整呢?4月開始暫估,6月收到發票
答: 您好!紅字沖減之前暫估的憑證,然后做正確的金額的
我17年12月份購入的材料22萬,沒有收到發票,已暫估并結轉成本,在18年2月收到對方開的發票,但是發票金額是31萬,其中9萬是今年發生的,這種怎么處理啊。
答: 您好,直接把去年的暫估22萬元全額紅沖處理,再按發票金額做分錄就行了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
工程未完工,開出部份發票結算,這時要結轉成本與收入嗎?收入按發票金額結轉,成本按預算成本與開票收入的比例結轉嗎?謝謝
答: 你好,要結轉的哦,按照對應的比例結轉

