老師,上月有筆業(yè)務(wù)是公司繳納的車輛管理費(fèi),錢支付了,可是沒(méi)收到發(fā)票,我上月做賬是借:管理費(fèi)用-車輛管理費(fèi) 貸:銀行存款 ,這月覺(jué)的這筆業(yè)務(wù)不對(duì)是不是應(yīng)該借:預(yù)付賬款-車輛管理費(fèi) 貸管理費(fèi)用-車輛管理費(fèi),借:管理費(fèi)用-車輛管理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-車輛管理費(fèi)?
過(guò)時(shí)的項(xiàng)鏈
于2020-03-17 10:15 發(fā)布 ??1060次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15

你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55

您好,正確的分錄步驟如下:
1購(gòu)買辦公用品
借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 17.06
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2.74
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 19.83
2、認(rèn)證入賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
3、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用2.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32

你好,前面部分對(duì)的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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