老師,下午好!還有一個問題:就是這個月返還了以前扣 問
你好,你的會計分錄是對的 答
有限合伙企業,收到的資本金,還是根據公司的賬務處 問
您好,要的 借:銀行存款 貸:實收資本 答
老師好,請問您,我們公司把車間的下腳料廢鐵賣給了 問
做的無票收入,需要交印花稅 答
租入新辦公室裝修,裝修費40萬元,可以一次性入當期 問
裝修費40萬元,可以一次性入當期費用成本,不用調增 答
我們有個公司沒有開通銀行賬號,然后每個月都是零 問
每個月都是零申報,個稅申報也是0,可以 答

集團內部分公司領用庫存商品,是按成本價給內部公司。借其他應收款-**公司,貸庫存商品還是分兩筆分錄做,借其他應收款**公司,貸其他業務收入,再借其他業務成本,貸庫存商品?
答: 你好 不是一個公司的對嗎,這樣要視同銷售的?
去年12月收到代收電費的錢,沖減有一部分是計費用,一部分分開是其他應收款,現在1月補開代收電費的發票怎么賬務處理?補開發票貸方做其他業務收入,借方可以做其他業務成本?
答: 您好 補開發票貸方做其他業務收入,對應成本借方可以做其他業務成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司還有一筆業務,帶學生參觀學校。這樣做對嗎?問題:老板收到7800元參觀費(120元/人,120元包括車費餐費)經理收到學生參觀費3600元經理收到老板轉賬4000元(付大巴車費)經理給我支出證明車費4000元餐費550元茶歇953.5元以上是所有的往來。我做的分錄1.借:其他應收款—老板 7800貸:其他業務收入—參觀費 78002.借:其他應收款—經理3600貸:其他業務收入—參觀費36003.借:其他業務成本—參觀費5503.5(4000+550+953.5)貸:其他應收款—老板4000 其他應收款—經理1503.5
答: 你好! 思路是對的

