
商場聯營,月底一次性轉收入的時候,借:預收賬款,200貸:其他業務收入180,貸應交稅金20,這成本怎么結轉啊????借:其他業務成本180,貸其他應付款180嗎,,稅金放哪哈???
答: 您好!是的。稅費單獨放應交稅費就可以了
收取外租戶的水電費,計提時候借其他應收賬款貸:其他應付款500',租戶支付時候,借:銀行貸:其他應收賬款;我們給他們開發票,借:其他業務支出貸:其他業務收入 應交銷項稅。對嗎?
答: 收到做其他業務收入,支付做其他業務成本核算
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
審計時發現,被審計單位做賬。計提房租租金時,借其他應收款,貸其他應付款。結轉租金收入時,借其他應付款,貸其他業務收入。這樣做賬是為什么呢,為什么計提租金要貸其他應付款,結轉收入要借其他應付款呢?企業出租房租去其他應付款也沒有關系啊?
答: 實現收入的時候隱瞞收入 沒有其他應付款,不應該確認


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2017-03-01 09:49
宋生老師 解答
2017-03-01 09:16
宋生老師 解答
2017-03-01 09:45
宋生老師 解答
2017-03-01 10:01