
上月收到某公司一個使用過的汽車,沒有對應發票,入賬分錄為:借:固定資產30000,貸:其他應付款20000,貸:銀行存款10000,忘記提折舊,本月將汽車轉賣他人,未開發票,售價40000,已收到款。可否將上月憑證沖銷,重新分錄為:借其他應收款(甲)10000,貸銀行存款10000(實際收款人不確定是誰);本月出售汽車分錄為:借銀行存款40000,貸其他應收款(甲)10000,貸:其他業務收入28409.09,貸應交稅金-應繳增值稅(銷項稅額)1590.91.為了節省稅費,這樣處理有什么問題?
答: 需要繳納增值稅,就是銷售二手車的增值稅處理
汽車銷售公司收客戶年審費,例題上是借現金,貸其他應付款,貸為什么記往來呢,不記其他業務收入呢
答: 你好,這個是不是需要支付給有關部門的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借,其他應付款—網上支付50,貸其他應付款,傭金30,貸,其他業務收入20是切莫意思呢
答: 您好,其他應付款欠了50,只需要還30就可以了,差額是要計入收入的。

