
集團內(nèi)部分公司領(lǐng)用庫存商品,是按成本價給內(nèi)部公司。借其他應(yīng)收款-**公司,貸庫存商品還是分兩筆分錄做,借其他應(yīng)收款**公司,貸其他業(yè)務(wù)收入,再借其他業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品?
答: 你好 不是一個公司的對嗎,這樣要視同銷售的?
去年12月收到代收電費的錢,沖減有一部分是計費用,一部分分開是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在1月補開代收電費的發(fā)票怎么賬務(wù)處理?補開發(fā)票貸方做其他業(yè)務(wù)收入,借方可以做其他業(yè)務(wù)成本?
答: 您好 補開發(fā)票貸方做其他業(yè)務(wù)收入,對應(yīng)成本借方可以做其他業(yè)務(wù)成本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司還有一筆業(yè)務(wù),帶學(xué)生參觀學(xué)校。這樣做對嗎?問題:老板收到7800元參觀費(120元/人,120元包括車費餐費)經(jīng)理收到學(xué)生參觀費3600元經(jīng)理收到老板轉(zhuǎn)賬4000元(付大巴車費)經(jīng)理給我支出證明車費4000元餐費550元茶歇953.5元以上是所有的往來。我做的分錄1.借:其他應(yīng)收款—老板 7800貸:其他業(yè)務(wù)收入—參觀費 78002.借:其他應(yīng)收款—經(jīng)理3600貸:其他業(yè)務(wù)收入—參觀費36003.借:其他業(yè)務(wù)成本—參觀費5503.5(4000+550+953.5)貸:其他應(yīng)收款—老板4000 其他應(yīng)收款—經(jīng)理1503.5
答: 你好! 思路是對的


陳詩晗老師 解答
2020-02-21 11:04
陳詩晗老師 解答
2020-02-21 11:05
陳詩晗老師 解答
2020-02-21 11:06