
老師您好,請問我月底未收到發票是按實際金額入賬結轉成本了,次月初是必需按原分錄紅沖后再按發票做賬?
答: 是的,是這樣的賬務處理流程
老師 19年進的貨 20年收到的發票 19年暫估入庫 當時成本連同其他銷售出去的貨物月末一次結轉了 現在發現成本結轉少了 我應該如何做賬 請給一下具體分錄 謝謝
答: 一、沖銷19年的暫估,再按發票做成本處理,結轉成本時必須當月有收入,收入與成本配比原則。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好!我們是經營房產賣二手房,和做中介租賃的!現在有一個業務想要咨詢你一下!我們租賃出一套房,給代開了一個點的普票171000,我們只收到6000元的中間費,剩下165000都給了房東!我這個分錄應該怎么做?還有就是結轉成本的分錄怎么做賬?謝謝老師了!
答: 你好,這個房租的發票為什么是你們開的?


長情的柚子 追問
2020-02-28 09:41
長情的柚子 追問
2020-02-28 09:42
江老師 解答
2020-02-28 09:45