
,借:管理費用-福利借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸:應(yīng)付職工薪酬-福利借:應(yīng)付職工薪酬-福利貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅借:應(yīng)付職工薪酬-福利貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費用-福利貸:應(yīng)付職工薪酬-福利
答: 最后兩個可以借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
做賬是:借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款嗎
答: 您好,您這個是什么業(yè)務(wù)呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,用于職工福利的進項稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對嗎借:管理費用——職工薪酬-職工福利費-1200借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅-156貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-1356借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-156貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-156借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費

