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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-02-16 12:20

你好,是的,要在當月的。

綠地 追問

2020-02-16 12:32

那開票當月一定要申報出口免稅嗎?

汪晨老師 解答

2020-02-16 12:33

你好,是的,當月申請免稅的。

綠地 追問

2020-02-16 12:35

那發票開了,當月出口報關單沒有怎么辦?

汪晨老師 解答

2020-02-16 12:39

你好,這個沒關系,先申請即可。

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相關問題討論
那開票當月一定要申報出口免稅嗎?
2020-02-16 12:32:08
首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應數據。 進轉出是在附表2填寫
2019-09-18 12:45:49
是的 我內銷一部分的錢可以用進項抵扣的吧
2020-06-09 20:29:19
你好 退稅率和專票稅率一樣的不需要進項轉出
2021-04-20 10:55:11
將本期已認證的增值稅專用發票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿企業前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三 部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應的 貨物最終改為內銷,那么應在該貨物內銷當月申報抵扣對應的進項稅額,即必須在內銷當月將有關進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣” 當單證收齊時,進項稅額轉出,按照出口收入與征退稅率差計算,填列附表18行 增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
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