
老師您好,企業所得稅匯算清繳業務招待費包含銷售費用招待費么?
答: 包括,這個是看明細科目招待費,不管你們一級科目做那個
老師,匯算清繳業務招待費,我們公司上年沒有收入,有業務招待費,這個怎么處理?業務招待費全部調增?
答: 匯算清繳業務招待費,我們公司上年沒有收入,業務招待費全部調增
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售收入8800318.13業務招待費7715匯算清繳怎么填老師
答: 銷售收入8800318.13*0.5%=44001.59,大于 7715*60%=4629,所以納稅調增 7715-4629=3086。在A105000納稅調整項目明細表第15行(三)業務招待費支出“賬載金額”填寫3086。


hhy 追問
2020-01-10 20:29
徐阿富老師 解答
2020-01-10 20:42